目 录
第一部分:南宁市公安局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:南宁市公安局2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:南宁市公安局2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:南宁市公安局概况
一、主要职能
我局各单位、部门基本职能如下:
局机关是全市公安工作决策的核心机构,是按区公安厅业务对口处室而设置的,各处室除了开展本处室的业务外,还具有指导监督下属各对口单位业务的职能。
刑侦支队负责侦破全市的重特大刑事案件、各种恶性突发性案件以及上级领导机关督办的刑事案件的专业部门。
巡警支队是负责我市治安巡逻防范和处置各种群体性突发事件的队伍。
禁毒支队是侦破全市毒品案件,打击毒品犯罪活动的专业部门,同时也担负着全市禁毒宣传教育、开展创建无毒城市、社区的职责,为我市创造良好的社会治安环境和生活环境。
经济案件侦查支队负责侦破经济案件,承担打击我市经济领域中的犯罪分子破坏活动职能,为我市营造一个良好的经济投资环境。
预审监管支队负责审理各类刑事、治安案件、侦察取据、起诉嫌疑犯并对关押场所等进行监管,以维护法律公正性,合法性。
治安支队是负责全市的治安案件,销毁赌博游戏机、打击“黄赌毒”等破坏社会治安秩序的专业部门。为我市提供一个良好的社会治安环境和生活环境。
警务督察支队的职责是对民警违规行为进行监督检查,及时纠正和查处,从而更好地杜绝、防止民警出现腐败现象和违规行为,提高公安队伍的廉洁性。
特警支队的职责是主要是承担反恐、防暴和处置突发事件等特殊任务,在处置群体性事件中发挥特殊群众工作队的作用。
警务航空队的职责是负责为巡逻防范、空中指挥、交通管理、消防灭火等警务活动提供空中支援,震慑和打击各类违法犯罪活动;承担市政府赋予的各种抢险救灾飞行任务以及其他社会公益服务任务。
出入境管理支队的职责指导全市公安机关出入境管理工作,负责受理、审核、审批我市公民因私出国(境)申请;负责受理、审核港澳同胞、华侨及外国人来我市定居申请;对我市长期或短期居留的外国人实施日常居留、就业、旅行管理;负责对临时来我市的境外人员临时住宿登记管理;直接或配合有关部门处理违反出入境管理法规以及各种涉外治安、刑事或其他案件;掌握我市公民出国(境)基本情况及境外人员、三资企业、境外常驻机构、涉外单位数字、动态情况。
第一看守所、第二看守所、第三看守所、第四看守所、第二拘留所(原第二拘役所)的职责是严密看管犯人,确保关押场所安全,保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行;同时还坚持“严密警戒,看管与教育相结合”的方针,加强对人犯教育,做好对人犯的生活、卫生管理等工作。
戒毒所、第二戒毒所的职责是对吸食、注射毒品人员采取强制措施并进行药物治疗、心理治疗和法制、道德教育,对戒毒人员采取必要的保护措施,防止发生戒毒人员伤亡事故。
收教所的职责是对违反《治安管理条例》的卖淫嫖娼人员进行收容教育,对收教人员进行例行性病检查、治疗,同时还要进行法制教育和道德教育。
人民警察学校的职能是对公安在职民警警衔晋升培训、初任人民警察的上岗培训以及公安专业业务的培训,提高人民警察的政治、理论和业务素质,宗旨在提高我市公安队伍的整体素质。
互联网信息安全中心的职能是配合我局开展互联网信息安全监察工作。
二、部门决算单位构成
1、单位构成
隶属市本级财政管理的共有23个单位,具体为局机关(共23个部门,其中警务航空支队、出入境管理支队、法制支队、人口管理支队等7个支队是新成立未独立财务核算支队列入局机关核算)、12个支队(不含交警支队)、8个关押场所、1所人民警察训练学校和1个互联网信息安全中心。下设22个二级核算单位即:12个支队(刑侦支队、巡警支队、禁毒支队、经侦支队、预审监管支队、治安支队、警务督察支队、特警支队等)、8个关押场所[第一看守所、第二看守所、第三看守所、第四看守所、戒毒所、收教所、第二戒毒所、第二拘留所(原第二拘役所)],1所人民警察训练学校、1个互联网信息安全中心。
2、决算报表编制情况
2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共23个,比上年增减0个,分类说明如下:
项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
合 计 |
|
|
—— |
一、按单位基本性质 |
23 |
0 |
—— |
行政单位 |
22 |
0 |
|
事业单位 |
1 |
0 |
|
其他 |
|
|
|
二、按执行会计制度 |
23 |
0 |
—— |
行政单位 |
23 |
0 |
|
事业单位(含行业) |
|
|
|
民间非营利组织 |
|
|
|
企业 |
|
|
|
三、按单位预算级次 |
23 |
|
—— |
一级预算单位 |
1 |
0 |
|
二级预算单位 |
22 |
0 |
|
2、部门录入户数说明
2016年度,本部门决算汇编户数共23个,比上年增减0个,分类说明如下:
项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
合 计 |
23 |
0 |
—— |
一、单户表 |
23 |
0 |
|
二、行政单位汇总录入表 |
1 |
0 |
|
三、事业单位汇总录入表 |
|
|
|
四、经费自理事业单位汇总录入表 |
|
|
|
五、乡镇汇总录入表 |
|
|
|
六、其他单位汇总录入表 |
|
|
|
七、经费差额表 |
|
|
|
八、调整表 |
|
|
|
九、叠加汇总表 |
|
|
|
第二部分:南宁市公安局2016年部门决算报表 |
|||||
|
表一:收入支出决算总表 |
||||
金额单位:万元 |
|||||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
95,505.43 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
88,876.24 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
41.25 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
3,077.47 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
1,948.11 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
54.34 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
2,002.21 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
1.28 |
本年收入合计 |
22 |
95,546.68 |
本年支出合计 |
51 |
95,959.66 |
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
年初结转和结余 |
24 |
8,142.08 |
其中:提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
其中:项目支出结转和结余 |
25 |
8,021.94 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 |
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
7,729.09 |
|
27 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
56 |
7,601.35 |
|
28 |
|
|
57 |
|
总计 |
29 |
103,688.76 |
总计 |
58 |
103,688.76 |
<![endif]> <![endif]> <![endif]>
表二:收入决算表 |
|||||||||||
金额单位:万元 |
|||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
95,546.68 |
95,505.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.25 |
||||
204 |
公共安全支出 |
88,464.24 |
88,432.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.02 |
|||
20402 |
公安 |
80,485.03 |
80,453.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.02 |
|||
2040201 |
行政运行 |
26,573.64 |
26,541.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.02 |
|||
2040202 |
一般行政管理事务 |
13,416.86 |
13,416.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040204 |
治安管理 |
340.87 |
340.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040206 |
刑事侦查 |
110.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040207 |
经济犯罪侦查 |
151.24 |
151.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040208 |
出入境管理 |
595.97 |
595.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040209 |
行动技术管理 |
13.17 |
13.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040211 |
禁毒管理 |
1,183.47 |
1,183.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040213 |
网络侦控管理 |
401.62 |
401.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040214 |
反恐怖 |
6,193.28 |
6,193.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040215 |
居民身份证管理 |
265.00 |
265.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040216 |
网络运行及维护 |
7,417.53 |
7,417.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040217 |
拘押收教场所管理 |
6,717.22 |
6,717.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040219 |
信息化建设 |
2,585.16 |
2,585.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040299 |
其他公安支出 |
14,520.01 |
14,520.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20499 |
其他公共安全支出 |
7,979.21 |
7,979.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2049901 |
其他公共安全支出 |
7,979.21 |
7,979.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
3,077.47 |
3,077.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
3,077.47 |
3,077.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
3,077.47 |
3,077.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,948.11 |
1,948.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21005 |
医疗保障 |
1,948.11 |
1,948.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100501 |
行政单位医疗 |
921.38 |
921.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100503 |
公务员医疗补助 |
1,026.73 |
1,026.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
211 |
节能环保支出 |
54.34 |
54.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21111 |
污染减排 |
54.34 |
54.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2111103 |
减排专项支出 |
54.34 |
54.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
1,993.28 |
1,993.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
1,993.28 |
1,993.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
1,993.28 |
1,993.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
229 |
其他支出 |
9.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.23 |
|||
22999 |
其他支出 |
9.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.23 |
|||
2299901 |
其他支出 |
9.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.23 |
<![endif]> <![endif]> <![endif]>
表三:支出决算表 |
||||||||||
金额单位:万元 |
||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
95,959.66 |
33,439.26 |
62,520.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
204 |
公共安全支出 |
88,876.24 |
26,565.06 |
62,311.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20402 |
公安 |
80,897.04 |
26,565.06 |
54,331.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040201 |
行政运行 |
26,565.06 |
26,565.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040202 |
一般行政管理事务 |
13,885.76 |
0.00 |
13,885.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040204 |
治安管理 |
340.87 |
0.00 |
340.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040206 |
刑事侦查 |
173.83 |
0.00 |
173.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040207 |
经济犯罪侦查 |
151.24 |
0.00 |
151.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040208 |
出入境管理 |
452.13 |
0.00 |
452.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040209 |
行动技术管理 |
13.17 |
0.00 |
13.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040211 |
禁毒管理 |
1,205.29 |
0.00 |
1,205.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040213 |
网络侦控管理 |
398.31 |
0.00 |
398.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040214 |
反恐怖 |
6,126.48 |
0.00 |
6,126.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040215 |
居民身份证管理 |
265.00 |
0.00 |
265.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040216 |
网络运行及维护 |
6,886.55 |
0.00 |
6,886.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040217 |
拘押收教场所管理 |
7,801.49 |
0.00 |
7,801.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040219 |
信息化建设 |
2,363.64 |
0.00 |
2,363.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040299 |
其他公安支出 |
14,268.22 |
0.00 |
14,268.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20499 |
其他公共安全支出 |
7,979.21 |
0.00 |
7,979.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2049901 |
其他公共安全支出 |
7,979.21 |
0.00 |
7,979.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
3,077.47 |
3,077.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
3,077.47 |
3,077.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
3,077.47 |
3,077.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,948.11 |
1,948.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21005 |
医疗保障 |
1,948.11 |
1,948.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100501 |
行政单位医疗 |
921.38 |
921.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100503 |
公务员医疗补助 |
1,026.73 |
1,026.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
211 |
节能环保支出 |
54.34 |
0.00 |
54.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21111 |
污染减排 |
54.34 |
0.00 |
54.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2111103 |
减排专项支出 |
54.34 |
0.00 |
54.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
2,002.21 |
1,847.34 |
154.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
2,002.21 |
1,847.34 |
154.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
2,002.21 |
1,847.34 |
154.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
229 |
其他支出 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22999 |
其他支出 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2299901 |
其他支出 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
<![endif]>
表四:财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
金额单位:万元 |
||||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
95,505.43 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
88,856.65 |
88,856.65 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
3,077.47 |
3,077.47 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
1,948.11 |
1,948.11 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
54.34 |
54.34 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
2,002.21 |
2,002.21 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
95,505.43 |
本年支出合计 |
49 |
95,938.79 |
95,938.79 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
8,105.23 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
7,671.87 |
7,671.87 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
8,105.23 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
总计 |
27 |
103,610.66 |
总计 |
54 |
103,610.66 |
103,610.66 |
0.00 |
<![endif]> <![endif]> <![endif]>
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
金额单位:万元 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
95,938.79 |
33,418.39 |
62,520.40 |
||||
204 |
公共安全支出 |
88,856.65 |
26,545.47 |
62,311.18 |
|||
20402 |
公安 |
80,877.45 |
26,545.47 |
54,331.98 |
|||
2040201 |
行政运行 |
26,545.47 |
26,545.47 |
0.00 |
|||
2040202 |
一般行政管理事务 |
13,885.76 |
0.00 |
13,885.76 |
|||
2040204 |
治安管理 |
340.87 |
0.00 |
340.87 |
|||
2040205 |
国内安全保卫 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040206 |
刑事侦查 |
173.83 |
0.00 |
173.83 |
|||
2040207 |
经济犯罪侦查 |
151.24 |
0.00 |
151.24 |
|||
2040208 |
出入境管理 |
452.13 |
0.00 |
452.13 |
|||
2040209 |
|